Faktúra č. DFJ/19/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 354,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Objednávka
Tlačiť