Faktúra č. DFJ/18/0093
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E., s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/18/0093
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2018
- Dátum doručenia: 29.05.2018
- Celková hodnota: 88,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2018
- Dátum zverejnenia: 01.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38/2018 | potraviny podľa výberu v mesiaci Máj 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 02.05.2018 | 05.05.2018 | Objednávka | |||||
38/2018 | potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2018 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 0,00 € | 02.05.2018 | 05.05.2018 | Objednávka |