Faktúra č. DFJ/18/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci február 2018
  • Dátum doručenia: 23.02.2018
  • Celková hodnota: 398,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2018 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 05.02.2018 07.02.2018 Objednávka
Tlačiť