Faktúra č. DFJ/18/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2018
  • Dátum doručenia: 10.01.2018
  • Celková hodnota: 143,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2018 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 09.01.2018 12.01.2018 Objednávka
Tlačiť