Faktúra č. DFJ/17/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2017
  • Dátum doručenia: 01.02.2017
  • Celková hodnota: 429,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/17
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/17 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 09.01.2017 01.02.2017 Objednávka
5/17 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 0,00 € 19.01.2017 26.01.2017 Objednávka
Tlačiť