Faktúra č. DFJ/16/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/16/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: pirohy lekvárové 75,kg
  • Dátum doručenia: 03.10.2016
  • Celková hodnota: 170,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2016
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2016 pirohy lekvárové 75,kg Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 TATRAPRIM s.r.o 36492531 0,00 € 03.10.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť