Faktúra č. DFJ/13/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/13/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2013
  • Celková hodnota: 694,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/9/2013
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/9/2013 Objednávka potravinového tovaru - kuskus 30kg,kompót jablkový 21ks/4l,leklvár slivkový 28kg,vývar slepačí 4kg,múka výberová 100kg,pohánka 3kg,smotana trvanlivá 6l,kolienka 30kg,fazuľa farebná 15kg,hrach suchý 25kg,cestovina mrvenička 6kg,vegeta 10kg Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 27.08.2013 03.09.2013 Objednávka
Tlačiť