Faktúra č. DFJ/13/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/13/0052
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.05.2013
  • Celková hodnota: 272,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/5/2013
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/5/2013 Objednávka - Šalát Tiva 9ks/4l, vegeta 2ks/4kg,paradajkový pretlak 8ks/700g, cestovina kolienka 20kg, cestovina špagety 20kg, maslo čerstvé 20ks/250g Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 17.05.2013 13.06.2013 Objednávka
Tlačiť