Faktúra č. DFB/19/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov - ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 151,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2019 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, odstránenie závad Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 0,00 € 03.05.2019 18.05.2019 Objednávka
Tlačiť