Faktúra č. DFB/19/0041
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0041
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby - ŠJ
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 126,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 301375
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: