Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 -64,08 € 29.10.2021 12.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0122 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. - storno Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 -49,00 € 10.06.2021 18.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0178 úrok z omeškania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,41 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0032 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0065 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0090 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0102 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0128 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0155 ochrana objektu 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0175 ochrana objektu 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0192 ochrana objektu 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0215 ochrana objektu 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0252 ochrana objektu 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0287 ochrana objektu 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0124 odber kuchynského a biologického odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 16,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0047 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0064 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0089 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0103 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0129 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0154 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0187 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »