Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0089 vyhodnotenie ponúk, variant: zákazka s nízkou hodnotou Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 100,00 € 04.04.2022 25.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0042 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0055 služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0143 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0304 služby počítačovej siete SANET október - december 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0261 nájom tlačiareň 10-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0145 nájom tlačiareň 04-06/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0196 nájom tlačiareň 07-09/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0090 Didaktika roč. 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 49,00 € 08.04.2022 25.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0140 Didaktika roč. 2021, číslo 1-6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 49,00 € 11.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0277 manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2023/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 89,00 € 10.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0062 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WIN-SPORT s. r. o. 51765900 1 190,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0216 GCD Hosting Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 102,24 € 23.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0281 Generická lampa s modulom do EPSON Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 266,01 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0242 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 758,11 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0318 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 201,12 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0009 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 130,98 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0083 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 651,07 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0167 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 298,78 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0085 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0094 servis plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 699,26 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0035 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 532,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0095 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 857,92 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0137 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 187,67 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0142 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 511,28 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0176 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 800,00 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0254 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 44,40 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0251 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0250 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »