Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0020 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 192,43 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0019 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 939,65 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0018 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 923,15 € 01.03.2023 21.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0017 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 383,26 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0016 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 874,46 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 959,06 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0015 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 416,60 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0060 Pracovné odevy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WINTEX 31700438 191,53 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0061 služby počítačovej siete SANET január- marec 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0055 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 8 665,60 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0056 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 729,40 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0013 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 928,06 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0053 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 74,66 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0012 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 983,13 € 10.02.2023 22.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0051 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 522,40 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0036 Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 700,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0046 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 402,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0042 výkon zodpovednej osoby za 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0041 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0040 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0044 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 248,45 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0050 Elektrina 1/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 973,82 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0049 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 267,18 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0048 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0047 zemný plyn 1-2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »