| DFJ/21/0022 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 612,24 € | 20.09.2021 |  |  | 23.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0214 | učebnice Raduga po novomu 1,3,5 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | GLOSSA, Igor Treťjakov | 33951802 |  | 1 585,61 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0213 | Revízia hydrantov | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky | 17294797 |  | 307,80 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0207 | odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 8/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | KOMENSKY | 43908977 |  | 16,56 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0206 | výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 |  | 48,00 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0209 | vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 |  | 1 632,65 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0212 | pranie, prenájom rozože | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 |  | 53,94 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0210 | Telefónne poplatky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 |  | 61,30 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0208 | učebnice GETEWAY TO MATURITA B1 SB | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALBION BOOKS, s.r.o. | 52884783 |  | 1 445,00 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0211 | Poskytovanie služieb Študentský časopis 2021/2022 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | 52247040 |  | 48,00 € | 20.09.2021 |  |  | 24.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0021 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 |  | 69,24 € | 16.09.2021 |  |  | 22.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0020 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 |  | 871,50 € | 16.09.2021 |  |  | 22.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0019 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 |  | 25,68 € | 09.09.2021 |  |  | 16.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0018 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 |  | 196,75 € | 09.09.2021 |  |  | 16.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0199 | inštalácia modulu SendMail | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | AutoCont SK | 36396222 |  | 215,10 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0205 | stravné lístky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 |  | 383,00 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0204 | správa plynovej kotolne 9/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | BYTERM VT | 36514233 |  | 160,00 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0203 | Telefónne poplatky školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 |  | 43,99 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0198 | zemný plyn 9/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 |  | 1 619,00 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0197 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 24,28 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0196 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 73,18 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0195 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 |  | 59,39 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0192 | ochrana objektu 9/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 |  | 12,28 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0202 | elektrická energia 08/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 42,42 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0201 | elektrická energia 08/2021 šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 55,99 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0200 | elektrická energia 08/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Energie2, a.s. | 46113177 |  | 156,49 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0194 | poistenie majetku - školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 146,08 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0193 | poistenie majetku | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 |  | 729,71 € | 09.09.2021 |  |  | 21.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0190 | UP-chémia, Sudán III, bal. 100g | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ITES Vranov, s. r. o. | 31680259 |  | 222,60 € | 31.08.2021 |  |  | 08.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0187 | odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | KOMENSKY | 43908977 |  | 16,56 € | 31.08.2021 |  |  | 08.09.2021 | Mária Lapčáková |  | Faktúra |