Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0036 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 935,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0052 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 257,72 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0038 poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0037 poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0011 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 918,87 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0015 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 512,18 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,31 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0013 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 576,76 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0012 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 297,86 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0010 potraaviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 768,81 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 936,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0065 skrinka s drezom, skrinka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ján Kaščák - INNA 35345101 536,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0057 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 152,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0064 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 11 655,20 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0067 Neon na mieru GCD Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Neon World s. r. o. 53215052 828,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0060 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 985,52 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0059 Elektrina 1/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 387,31 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0058 Elektrina 1/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 541,54 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0079 umývačka GORENJE FS520E15S Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 279,89 € 06.03.2024 07.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 187,20 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0029 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 338,89 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0028 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 959,89 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0027 POTRAVINY Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 618,40 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »