Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0159 Cannon CRG-055H CMY Bk komp. náplň do tlačiarne Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 114,72 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0121 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0106 elektrická energia 04/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 106,44 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 103,98 € 11.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0003 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0034 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0056 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0110 služby BOZP, služby OPP 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0136 služby BOZP, služby OPP 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0166 služby BOZP, služby OPP 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0191 služby BOZP, služby OPP 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0186 služby BOZP, služby OPP 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0248 služby BOZP, služby OPP 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0294 služby BOZP, služby OPP 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.12.2021 03.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0303 služby BOZP, služby OPP 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0270 Oprava konvektomatu - ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 93,60 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0071 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 15.03.2021 14.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0046 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 88,20 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0107 elektrická energia 04/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 86,29 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0275 manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2022/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 86,00 € 29.11.2021 11.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 81,74 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »