Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0102 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0094 servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 60,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0041 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 67,63 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0006 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,53 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0053 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,62 € 16.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0101 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,76 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0056 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,48 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0117 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,32 € 19.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0027 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,44 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 76,53 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0110 servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0004 služby BOZP, služby OPP 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0050 služby BOZP, služby OPP 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0098 služby BOZP, služby OPP 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0114 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0097 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 27.03.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0018 stolička ETOSA Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 118,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0106 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0011 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0096 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0042 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 140,27 € 12.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »