Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0342 skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA SK, s.r.o. 36656780 319,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0029 elektrická energia 12/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 325,52 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0035 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 336,53 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0315 PVC, soklík, lepidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 338,95 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0172 novoregistrovaných žiakov DofE Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Rada rodičovských združení pri Gymnáziu 17319617 340,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0030 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 344,98 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0246 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Nadační fond Gaudeamus 25228633 350,00 € 05.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0243 Creality CR-10 Smart Pro-300x300x400 mm (3D tlačiareň) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR s.r.o. 48029882 353,38 € 27.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0031 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 358,99 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/23/0001 slávnostný obed - deň učiteľov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 FOOD CORNER s.r.o. 52907856 362,90 € 14.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0023 nájom tlačiareň 01-03/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0108 nájom tlačiareň 04-06 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0260 nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0009 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 381,45 € 01.02.2023 04.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0028 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 381,82 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0279 Elektrina 9/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 383,04 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0017 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 383,26 € 23.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0022 servisné práce 01.01.-31.03.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0107 servisné práce 01.04.-30.06.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0262 servisné práce 01.10.-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0106 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 387,21 € 01.12.2023 19.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0053 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 387,28 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0033 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 388,68 € 03.04.2023 24.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0130 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 389,39 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0077 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 391,72 € 02.10.2023 20.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0046 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 402,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0060 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 412,97 € 28.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »