Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0095 služby BOZP, služby OPP 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0119 služby BOZP, služby OPP 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0144 služby BOZP, služby OPP 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0197 služby BOZP, služby OPP 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0213 služby BOZP, služby OPP 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0040 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0068 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0118 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0140 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0266 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0101 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 105,79 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0078 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0138 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RNDr. Ján Balog- ProFuturo 47502568 108,00 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0313 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0348 kancelárske kreslo Cuba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 110,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/23/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 110,89 € 20.12.2023 09.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0164 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 115,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0088 inštalácia zariadenia C405V DN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 120,00 € 20.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0007 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,42 € 27.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0057 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,83 € 13.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0231 Elektrina 8/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 121,14 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »