Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0158 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0194 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0208 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,42 € 21.08.2023 07.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0340 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,54 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0071 revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 72,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0225 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 72,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0302 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,22 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0179 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0221 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,68 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0325 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0289 elektro inštalačný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 73,90 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0053 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 74,66 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0019 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 76,72 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0077 maľovanie stropu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Miroslav Nadzam 51480867 80,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0282 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 80,15 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0092 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 80,45 € 03.11.2023 23.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0288 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 81,58 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/23/0001 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 POSTAP s. r. o. 31666353 81,73 € 02.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0112 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 83,42 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 84,05 € 05.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0196 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 85,49 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0009 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0028 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 25.01.2023 30.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0056 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 89,74 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/23/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 93,03 € 19.12.2023 09.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0321 manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2024/ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 99,00 € 04.12.2023 04.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0032 služby BOZP, služby OPP 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0070 služby BOZP, služby OPP 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »