Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0026 systémova podpora 4.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0101 systémova podpora 1.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0193 systémova podpora 2.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0210 elektrická energia 7/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 138,73 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 138,86 € 11.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0075 respirátor, rukavice, rúško Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 140,32 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0124 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0280 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 144,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0321 meradlá teploty, vlhkomer na vzduch - kalibrácia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 144,96 € 21.12.2022 29.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 145,58 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0067 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0149 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0250 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 147,45 € 23.05.2022 27.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0055 služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0143 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0304 služby počítačovej siete SANET október - december 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 154,35 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0247 revízie - váhy školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 155,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »