DFJ/22/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,36 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0011 |
POTRAVINY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,88 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
elektrická energia 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
987,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0098 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
988,53 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,81 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0085 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
993,07 € |
11.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
996,23 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
997,93 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
zabezpečenie verejného obstarávania "Informačno-komunikačná technológia s príslušenstvom" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
1 000,00 € |
04.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 045,00 € |
29.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
1 190,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
1 200,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 207,15 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
Učebnica FYZIKY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 291,55 € |
21.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
oprava a odborná prehliadka + skúška bleskozvodu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 296,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 407,60 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 532,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
náhrada trov prvostupňového a odvolacieho konania a dovolacieho konania |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Janči, s. r. o. |
36862304 |
|
1 553,00 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
oprava, montáž el. bojlerov, montáž el. inštalácie v serverovni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
1 566,56 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 651,07 € |
16.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 758,11 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 800,00 € |
01.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
2 104,00 € |
01.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0009 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 130,98 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 201,12 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Učebnice SJL |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
2 214,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 298,78 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0044 |
zemný plyn 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
zemný plyn 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 575,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |