Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0102 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0101 systémova podpora 1.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0112 servisné práce 01.04.-31.06.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0098 školenie - Nové FIN výkazy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0094 servis plynových kotlov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VATECH-Ján Varga 33950172 699,26 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0104 Úradná skúška vyhradených technických zariadení plynových Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Technická inšpekcia 36653004 384,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0103 výkon zodpovednej osoby za 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0097 služby BOZP, služby OPP 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0093 Magnetky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SIETTEX s. r. o. 44189192 126,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0096 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0113 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 382,67 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0110 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0106 zemný plyn 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0100 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,67 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0099 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0105 ochrana objektu 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0109 elektrická energia 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 278,05 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0108 elektrická energia 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 368,52 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0107 elektrická energia 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 845,28 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 450,62 € 28.04.2022 02.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 412,43 € 27.04.2022 02.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0036 ovocie, zelenina, zemiaky podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 580,09 € 25.04.2022 02.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0119 zverejňovanie údajov v OvZP - synchronizácia zmlúv s CRZ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 179,26 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0118 vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marius Pedersen 34115901 18,72 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0114 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0117 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 64,62 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0116 splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 375,84 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0115 telefón Samsung Galaxy A53 5G black Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 377,00 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0122 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »