Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0020 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0021 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 63,49 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0023 zemný plyn 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0024 zemný plyn vyúčtovanie rok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 817,82 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0006 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 741,54 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0009 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 130,98 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0011 výkon zodpovednej osoby za 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0019 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0016 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0001 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 407,60 € 10.01.2022 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0004 elektrická energia 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 302,83 € 10.01.2022 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0003 elektrická energia 11/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 219,11 € 10.01.2022 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0002 elektrická energia 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 620,45 € 10.01.2022 26.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 514,23 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 981,16 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0003 jablká Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 34,53 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0031 servisné práce 01.01.-31.03.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0030 zverejňovanie RAP modul 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0029 RAP za rok 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0026 systémova podpora 4.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0028 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0032 tonery, kancelársky materiál, spotrebný Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 702,45 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0010 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 160,80 € 15.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 872,47 € 11.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 610,59 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »