Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/23/0002 Prenájom priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 3 650,50 € 06.07.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0333 prenajom herného serveru Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SBS Group s. r. o. 55903436 65,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0314 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 303,20 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0092 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 855,20 € 05.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0228 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 135,60 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0009 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0028 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 25.01.2023 30.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0040 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0068 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0118 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0140 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0162 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0195 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,26 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0230 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,28 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0266 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0332 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0060 Pracovné odevy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WINTEX 31700438 191,53 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0065 Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 173,94 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0023 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 965,85 € 17.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0026 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 998,92 € 24.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0025 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 879,59 € 23.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0024 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 126,80 € 21.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0004 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,06 € 20.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0005 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 920,63 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0003 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 777,37 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0002 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 152,33 € 11.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0006 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 797,47 € 26.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0007 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,42 € 27.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »