Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0124 odber kuchynského a biologického odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 16,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0149 odber kuchynského a biologického odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 56,00 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0192 ochrana objektu 9/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0175 ochrana objektu 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0155 ochrana objektu 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0215 ochrana objektu 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0138 MIKROTIK Router BQARD cAP AC Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Datacomp s. r. o. 36212466 467,62 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0013 mäso, mäsové výrobky podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 945,42 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0014 mäso a mäsové výrobky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 624,99 € 29.06.2021 06.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0164 maľovanie, vyspravovanie stien, olepovanie okien a podlahy , školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Radovan Nadzam 51984997 2 176,00 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0109 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 316,79 € 05.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0146 kominikáror KM-8, inštalácia a nastavenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Vladimír Demčák 48072923 159,60 € 01.07.2021 16.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0096 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 400,02 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0165 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 438,80 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0231 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 759,47 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0048 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 616,26 € 12.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0074 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 761,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0097 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 910,80 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0235 JA! Maturita Nemčina základná úroveň B1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 67,20 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0179 Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 52,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0185 Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL SK s.r.o. 44668911 1 436,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0112 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »