Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0030 Koberec Dalesman Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 936,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0116 kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 238,44 € 19.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0005 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 216,19 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0107 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 310,39 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0028 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 212,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0041 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 67,63 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0066 mikrovlná rúra WHIRLPOOL MWP 251 SB, automat na horúcu vodu NEDIS KAWD310FBK-NEDIS Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 267,98 € 22.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0042 mimoriadna dezinsekcia školských priestorov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Dzurik Miroslav 41390202 1 200,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0057 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 1 152,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0070 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 344,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0012 nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0108 nájom tlačiareň 04-06 mes./2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0067 Neon na mieru GCD Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Neon World s. r. o. 53215052 828,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0019 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0113 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0100 ochrana objektu 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0002 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0049 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0075 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0099 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0040 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0071 Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 1 875,83 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0033 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 887,04 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0034 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 173,52 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »