Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0310 energetický audit k budove Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 200,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0217 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0258 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0300 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0326 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0012 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0037 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0073 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0102 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0146 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0180 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0201 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0251 hmoždinka, izolačná páska, zásuvka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 43,21 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0247 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0327 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0090 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0096 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0139 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 598,13 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0088 inštalácia zariadenia C405V DN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 120,00 € 20.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0337 kancelárske kreslo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 431,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0348 kancelárske kreslo Cuba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 110,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »