Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0038 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,72 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0072 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,98 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0103 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,81 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,54 € 15.05.2023 18.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0148 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,46 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0179 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0200 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,66 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0216 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,19 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0257 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 71,06 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0287 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,44 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0325 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0316 tieniaca technika - multimediálna miestnosť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MODER - Tech s. r. o. 52775992 2 040,05 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0055 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 8 665,60 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0343 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 318,65 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0344 učebné pomôcky - digitalizácia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RLX components s. r. o. 31389457 2 477,18 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0240 učebnice AJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 649,42 € 27.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0241 učebnice Geografia,Matematika Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 294,91 € 28.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0227 Učebnice SJL a LIT Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. 0017323266 958,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0242 Vernier Arduino Interface Shield Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PMS Delta s. r. o. 36843521 59,10 € 27.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0087 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 317,45 € 20.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0157 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 278,32 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0224 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 777,21 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0056 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 729,40 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0057 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 405,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0014 výkon zodpovednej osoby za 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0255 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0297 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0328 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0042 výkon zodpovednej osoby za 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »