Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0130 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0156 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0182 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0204 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0216 GCD Hosting Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 102,24 € 23.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0281 Generická lampa s modulom do EPSON Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 266,01 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0300 Geografia 1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Market 24, s. r. o. 45865108 292,55 € 14.11.2022 02.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0290 HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 800,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0144 Hygienické potreby šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0197 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 32,14 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0124 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0279 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0087 inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 359,36 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0003 jablká Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 34,53 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0086 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 1 045,00 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0113 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 382,67 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0171 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 277,60 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0268 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 454,60 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0289 koncovka RJ45 tienena Cablexpert, FTP kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 116,46 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0303 kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 193,20 € 12.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0221 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 174,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »