Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0031 servisné práce 01.01.-31.03.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0112 servisné práce 01.04.-31.06.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0191 servisné práce 01.07.-30.09.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0266 servisné práce 01.10.-31.12.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0098 školenie - Nové FIN výkazy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0215 Školské tlačivá Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 122,63 € 23.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/22/0003 slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 380,55 € 22.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0282 služby BOZP, služby OPP 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0307 služby BOZP, služby OPP 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0097 služby BOZP, služby OPP 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0126 služby BOZP, služby OPP 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0155 služby BOZP, služby OPP 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0181 služby BOZP, služby OPP 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0226 služby BOZP, služby OPP 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0249 služby BOZP, služby OPP 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0143 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0055 služby počítačovej siete SANET január - marec 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0267 služby počítačovej siete SANET júl - september 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0304 služby počítačovej siete SANET október - december 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0116 splátka mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G black Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 375,84 € 20.04.2022 05.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0291 správa plynovej kotolne 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0319 správa plynovej kotolne 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »