Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0007 systémova podpora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0111 Nová verzia MAGMA HCM od 04.mes.-06.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0100 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0294 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0247 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0327 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0090 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0096 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0139 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 598,13 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0168 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 488,16 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0051 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 522,40 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0050 Elektrina 1/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 973,82 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0049 Elektrina 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 267,18 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0047 zemný plyn 1-2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0084 Elektrina 2/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 794,43 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0083 Elektrina 2/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 039,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0082 Elektrina 2/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 977,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0075 zemný plyn 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0105 zemný plyn 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0115 Elektrina 3/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 535,78 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »