Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0045 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 424,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0042 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 294,29 € 02.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 928,09 € 18.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 938,38 € 18.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 999,60 € 12.05.2023 01.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0055 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 536,10 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0053 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 387,28 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0052 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 877,74 € 01.06.2023 20.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0058 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 914,76 € 15.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/23/0005 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 252,51 € 02.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/23/0003 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 63,64 € 02.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0062 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 799,54 € 28.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0061 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 810,60 € 28.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0059 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 925,56 € 20.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0070 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 890,53 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0069 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 979,30 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0067 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 416,46 € 19.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0066 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 668,80 € 12.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0310 energetický audit k budove Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 200,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0337 kancelárske kreslo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 431,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0348 kancelárske kreslo Cuba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 110,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0349 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 637,75 € 27.12.2023 03.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0283 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 139,79 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0292 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 68,68 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0253 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0336 systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »