Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0225 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 72,00 € 12.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0250 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 219,82 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0309 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 162,16 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0288 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 81,58 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0213 služby BOZP, služby OPP 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0032 služby BOZP, služby OPP 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0070 služby BOZP, služby OPP 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0063 služby BOZP, služby OPP 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0095 služby BOZP, služby OPP 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0119 služby BOZP, služby OPP 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0144 služby BOZP, služby OPP 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0197 služby BOZP, služby OPP 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0056 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 729,40 € 20.02.2023 24.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0335 taniere, poháre - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 700,16 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0034 revízie - meradlá teploty školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenská legálna metrológia n. o. 37954521 59,40 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0210 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 432,72 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0046 Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 402,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0242 Vernier Arduino Interface Shield Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PMS Delta s. r. o. 36843521 59,10 € 27.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0342 skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA SK, s.r.o. 36656780 319,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0338 skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA SK, s.r.o. 36656780 230,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0087 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 317,45 € 20.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0157 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 278,32 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0224 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 777,21 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »