Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0081 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0080 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,29 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0100 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,67 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0099 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0131 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,58 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0130 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0158 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,84 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0157 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,90 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0156 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0183 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 75,91 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0182 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0204 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0203 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,30 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0016 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 280,29 € 01.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0025 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 409,42 € 22.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 138,86 € 11.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 412,43 € 27.04.2022 02.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 147,45 € 23.05.2022 27.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0064 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 122,00 € 27.09.2022 30.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0076 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 227,20 € 26.10.2022 04.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0083 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 248,23 € 02.11.2022 29.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0086 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 97,94 € 16.11.2022 30.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0097 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 85,92 € 16.12.2022 22.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0095 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,26 € 08.12.2022 22.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0241 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0270 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 123,12 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0297 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0045 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0058 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 49,20 € 25.02.2022 02.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »