Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0082 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,06 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0112 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0111 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,58 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0126 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 76,97 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0125 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0150 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 74,51 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0178 úrok z omeškania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,41 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0177 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0176 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,16 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0197 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,28 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0196 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,18 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0195 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,39 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0223 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 66,78 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0222 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0221 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 118,48 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 25,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 196,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 151,52 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 28,08 € 26.10.2021 05.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 -64,08 € 29.10.2021 12.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0012 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,79 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0121 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0169 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0212 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »