Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0133 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 152,77 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0132 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 64,28 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0131 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 314,89 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0153 elektrická energia 06/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 29,77 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0152 elektrická energia 06/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 260,96 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0151 elektrická energia 06/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 270,08 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0188 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 20,90 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0184 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 74,66 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0183 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 141,34 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0202 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 42,42 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0201 elektrická energia 08/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 55,99 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0200 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 156,49 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0229 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 361,73 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0228 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 185,93 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0227 elektrická energia 09/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 163,26 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0009 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 278,69 € 18.06.2021 26.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 299,02 € 15.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0033 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 103,98 € 11.10.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0185 Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL SK s.r.o. 44668911 1 436,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0270 Oprava konvektomatu - ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 93,60 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0234 Posúdenie rizika práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOORD, s. r. o. 44573227 30,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0096 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 400,02 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0165 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 438,80 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0231 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 759,47 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0242 tonery, kancelársky materiál, Skartovačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 469,80 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0241 tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 671,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0047 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0064 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 09.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0089 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 3/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0103 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 4/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »