Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJ/23/0015 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 416,60 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0035 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 336,53 € | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0040 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 127,08 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0046 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 139,97 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0057 | Potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 120,83 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0065 | Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 173,94 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0072 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 153,90 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0080 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 132,08 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0085 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 140,09 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/23/0100 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 191,14 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0217 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0216 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,19 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0215 | registrácia domény I. | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 23,90 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0258 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0257 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,06 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0287 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,44 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0300 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0326 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0325 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,25 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0013 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,59 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0012 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0038 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,72 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0037 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0073 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0072 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,98 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0103 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,81 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0102 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0126 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 70,54 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0125 | FBA- adsl. prístup | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 58,80 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/23/0148 | telekomunikačné služby | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 69,46 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra |