Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0029 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 986,36 € 01.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0027 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 539,56 € 04.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 569,09 € 01.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0041 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 766,26 € 02.05.2022 18.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 747,31 € 02.05.2022 18.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 542,85 € 02.05.2022 18.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 902,84 € 17.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 991,81 € 23.05.2022 27.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 423,09 € 17.05.2022 30.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 701,56 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 499,45 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 261,22 € 17.06.2022 23.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 902,16 € 16.06.2022 23.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0059 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 318,79 € 28.06.2022 04.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0055 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 839,28 € 27.06.2022 04.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 201,11 € 13.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0001 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 77,37 € 13.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0061 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 36506435 2 104,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0192 správa plynovej kotolne 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0207 správa plynovej kotolne 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0239 správa plynovej kotolne 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0291 správa plynovej kotolne 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »