Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0071 zemný plyn 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0106 zemný plyn 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0132 zemný plyn 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0161 zemný plyn 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0185 zemný plyn 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0206 zemný plyn 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0232 zemný plyn 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0260 zemný plyn 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0287 zemný plyn 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0320 zemný plyn 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 20.12.2022 29.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0091 predplatné ŠKOLA - m,e,l 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RAABE, odborné nakladateľstvo 35908718 26,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0146 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 390,53 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0085 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0028 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0043 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0124 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0144 Hygienické potreby šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0197 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 32,14 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0279 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0280 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 144,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »