Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0086 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 428,05 € 26.10.2023 03.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0101 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 860,86 € 29.11.2023 18.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0266 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0332 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0009 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0028 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 25.01.2023 30.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0040 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0068 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0118 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0140 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0162 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0195 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,26 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0230 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,28 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0234 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2023 do 11.09.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0027 balíček Zborovňa Komplet 1/2023 - 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 226,08 € 18.01.2023 27.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0357 balíček Zborovňa Komplet 1/2024 - 12/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 226,08 € 22.12.2023 09.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0243 Creality CR-10 Smart Pro-300x300x400 mm (3D tlačiareň) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KAMIR s.r.o. 48029882 353,38 € 27.09.2023 03.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0343 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 318,65 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0213 služby BOZP, služby OPP 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0032 služby BOZP, služby OPP 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0070 služby BOZP, služby OPP 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »