Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0019 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0052 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0059 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2-12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 182,16 € 01.03.2022 29.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0244 odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2022 do 11.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 48,00 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0209 kontrola komína Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 60,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0002 zákusok - rez Toffife Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 34900608 104,16 € 13.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0006 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Hrunený - Cukráreň JADRANKA 34900608 72,00 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0249 služby BOZP, služby OPP 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0282 služby BOZP, služby OPP 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0307 služby BOZP, služby OPP 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0097 služby BOZP, služby OPP 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0126 služby BOZP, služby OPP 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0155 služby BOZP, služby OPP 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0181 služby BOZP, služby OPP 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0226 služby BOZP, služby OPP 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0064 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Michal Kočiš - KOPLAST 33265062 68,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0178 úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Lukáš Macko - LM 52314090 128,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0036 certifikát, inštalácia a otest. podpisovania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0028 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0043 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0124 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0144 Hygienické potreby šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0197 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 32,14 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »