Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0267 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0099 dávkovač dezinfekcie na WC dosku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0120 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 90,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 930,96 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0139 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 11,04 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0219 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčný prostriedok na ruky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 48,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0216 dávkovač dezinfekcie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0273 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 419,10 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0261 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 2 473,36 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0213 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 307,80 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0239 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 171,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0214 učebnice Raduga po novomu 1,3,5 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GLOSSA, Igor Treťjakov 33951802 1 585,61 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0179 Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 52,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0041 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 194,03 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0040 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 487,14 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0039 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 134,87 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0059 elektrická energia 02/2021 šj Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 130,98 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0058 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 192,07 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0057 elektrická energia 02/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 466,56 € 02.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0087 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 128,33 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0086 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 154,10 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0085 elektrická energia 03/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 498,67 € 06.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0107 elektrická energia 04/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 86,29 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0106 elektrická energia 04/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 106,44 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0105 elektrická energia 04/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 436,81 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0133 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 152,77 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0132 elektrická energia 05/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 64,28 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »