Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0327 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0090 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0096 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0139 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 598,13 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0315 PVC, soklík, lepidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 338,95 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0213 služby BOZP, služby OPP 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0254 služby BOZP, služby OPP 9/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0010 služby BOZP, služby OPP 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0032 služby BOZP, služby OPP 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 27.01.2023 01.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0070 služby BOZP, služby OPP 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0063 služby BOZP, služby OPP 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0095 služby BOZP, služby OPP 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0119 služby BOZP, služby OPP 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0144 služby BOZP, služby OPP 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0197 služby BOZP, služby OPP 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0054 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 2 157,43 € 17.02.2023 23.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0343 učebné pomôcky (chémia) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ITES Vranov, s. r. o. 31680259 318,65 € 20.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »