Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0100 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 191,14 € 24.11.2023 07.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0024 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 126,80 € 21.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0002 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 152,33 € 11.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0007 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,42 € 27.01.2023 03.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0015 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 416,60 € 22.02.2023 03.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0035 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 336,53 € 17.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0040 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 127,08 € 27.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 139,97 € 09.05.2023 16.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0057 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 120,83 € 13.06.2023 21.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0065 Potraviny podľa výberu v hodnote do 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 173,94 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0007 systémova podpora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0111 Nová verzia MAGMA HCM od 04.mes.-06.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0100 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0253 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0336 systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0335 taniere, poháre - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Blažej Cirner - CB veľkoobchod 40438244 700,16 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0261 správa plynovej kotolne 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0331 správa plynovej kotolne 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0016 správa plynovej kotolne 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0043 správa plynovej kotolne 2/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0080 správa plynovej kotolne 3/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0109 správa plynovej kotolne 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0135 správa plynovej kotolne 5/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 23.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0149 správa plynovej kotolne 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »