Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0211 elektrická energia 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 193,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0210 elektrická energia 7/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 138,73 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0299 DIGI geografia pre 1. ročník gymnázia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 24,50 € 14.11.2022 02.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/22/0003 slávnostný obed - ukončenie kalendárneho roka 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 380,55 € 22.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0060 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 7 125,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0280 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 144,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0290 HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 800,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0289 koncovka RJ45 tienena Cablexpert, FTP kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 116,46 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0006 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 741,54 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0028 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0027 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0043 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0124 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0123 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 27.04.2022 06.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0144 Hygienické potreby šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0197 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 32,14 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0279 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0036 certifikát, inštalácia a otest. podpisovania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0178 úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Lukáš Macko - LM 52314090 128,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0064 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Michal Kočiš - KOPLAST 33265062 68,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0097 služby BOZP, služby OPP 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »