Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0016 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0026 systémova podpora 4.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0053 oprava miezd do minula Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 72,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0102 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0101 systémova podpora 1.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0194 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0193 systémova podpora 2.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0275 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 04.11.2022 30.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0262 správa plynovej kotolne 10/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0291 správa plynovej kotolne 11/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0319 správa plynovej kotolne 12/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0302 odstránenie havarijného stavu ÚK Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 384,19 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0192 správa plynovej kotolne 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0207 správa plynovej kotolne 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0239 správa plynovej kotolne 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0087 inštalácia zariadenia C8155V_F, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 359,36 € 29.03.2022 07.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0001 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 780,12 € 17.01.2022 28.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 628,69 € 17.01.2022 28.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 514,23 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 981,16 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 567,65 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 154,35 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »