Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0064 ubytovanie lyžiarsky kurz Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Hotelconsult s.r.o. 47552212 11 655,20 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0065 skrinka s drezom, skrinka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ján Kaščák - INNA 35345101 536,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0066 mikrovlná rúra WHIRLPOOL MWP 251 SB, automat na horúcu vodu NEDIS KAWD310FBK-NEDIS Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 267,98 € 22.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0067 Neon na mieru GCD Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Neon World s. r. o. 53215052 828,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0068 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0069 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 153,60 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0070 nábytok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NÁBYTOK MIA s.r.o. 45417172 344,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0071 Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 1 875,83 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0072 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0074 energetický audit k budove za rok 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ENECO s. r. o. 36468002 200,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0075 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0076 zemný plyn 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 298,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0077 výkon zodpovednej osoby za 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0078 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 694,80 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0079 umývačka GORENJE FS520E15S Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 NAY a. s. 35739487 279,89 € 06.03.2024 07.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0082 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0086 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 062,75 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0090 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 437,56 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »