Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0276 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -37,28 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0277 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -70,21 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0278 elektrická energia 4/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -101,28 € 13.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0279 Elektrina 9/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 383,04 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0280 Elektrina 9/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 717,04 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0281 Elektrina 9/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 870,35 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0282 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 80,15 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0283 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 139,79 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0284 čiastočná oprava solárneho systému Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Banik a syn s.r.o. 36467677 96,00 € 23.10.2023 02.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0285 sedací vak, taburetka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 RAJ HOLDING s.r.o. 47835427 413,85 € 20.10.2023 08.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0286 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0287 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,44 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0288 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 81,58 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0289 elektro inštalačný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 73,90 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0290 čistiace prostriedky - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 142,85 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0291 kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 193,20 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0292 režijný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 68,68 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0293 klávesnica a myš, rezačka, viazačka Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0294 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0295 služby BOZP, služby OPP 10/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0296 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0297 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0298 ochrana objektu 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0299 zemný plyn 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0300 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0301 služby, napájací adaptér, kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 186,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0302 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 72,22 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0303 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0304 správa plynovej kotolne 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »