Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0156 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0157 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 278,32 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0158 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 15.06.2023 22.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0161 Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie plynovej kotolne Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 504,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0162 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 142,56 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0163 switch Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 16,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0164 monitoring Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 115,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0165 aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 171,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0166 Kniha - "Pamätnica GCD 70" Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PRINTON 31665250 5 170,00 € 29.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0167 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 30.06.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0168 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 488,16 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0171 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 424,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0172 novoregistrovaných žiakov DofE Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Rada rodičovských združení pri Gymnáziu 17319617 340,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0173 aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0176 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0177 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 173,48 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0178 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 242,81 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0179 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0180 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0181 ochrana objektu 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0182 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0183 zemný plyn 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »